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2016年度福建省鲤城区人大常委会办公室决算说明
发布时间:2018-08-01 | 字号:
    按照《福建省财政厅关于批复2016年度部门决算的通知》及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
     一、 部门主要职责 
     主要职责: 
    (1)依法行使决定权,讨论、决定事关全区的重大事项。 
    (2)依法行使监督权,实施法律监督和工作监督,监督法律执行和“一府两院”的工作开展情况。 
    (3)依法行使任免权。 
    二、部门预算单位基本情况 
    鲤城区人大部门包括1个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 
    

     三、部门主要工作总结 
    2016年,主要任务是:深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对福建工作的重要指示,全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神,坚持“四个全面”战略布局,紧紧围绕打造“两个升级版、一个核心区、两个先行示范区”战略目标,认真履行宪法和法律赋予的职责,较好地发挥了地方国家权力机关的职能作用。 
    重点完成了以下几项工作: 
   (一)抓好监督工作。抓住助推经济建设、民生保障、城市建设、依法治区等工作重点开展法律监督和工作监督。 
    强化财政经济监督。听取和审议计划、预算执行情况的报告、本级预算执行审计工作报告和2012—2013年度审计发现问题整改情况的报告。组织开展区规模以上企业运行、电子商务发展等专题调研,为我区在创新实践中破解难题。推动“十三五”规划编制工作,为八届五次大会审查批准“十三五”规划纲要做为准备。
    维护民生民利。抓住人民群众反映强烈的环境保护、江南新区市政基础设施建设、企业和居民排水排污等热点问题强化监督。组织调研住宅小区物业管理、卫生技术人才队伍建设、档案管理等,听取和审议相关工作报告,督促群众关注的热点问题得到解决。 
    保障法律法规实施。组织对《环境保护法》贯彻实施情况进行执法检查,跟踪检查《非物质文化遗产法》审议意见落实情况,保障法律法规在我区的贯彻实施。对区政府报送的6份规范性文件进行备案审查,及时督促整改。 
    强化司法监督。组织对政府 “六五”普法规划和决议落实情况,对法院关于执行工作、人民陪审员工作情况,对检察院关于反贪污受贿、民事检查监督工作情况进行专题调研和专项审议,努力促进依法行政,维护司法公正。高度重视人大信访工作,共受理群众来信来访27件(次),促进了矛盾化解和社会和谐稳定。 
    (二)依法做好人事任免工作。全面实施“凡经人大及其常委会选举或者决定任命的国家工作人员正式就职时公开向宪法宣誓”制度,进一步健全完善了任前了解、法律考试、供职发言、颁发任命书、向宪法宣誓等制度。 
    (三)推进代表工作 
     夯实履职基础。组织常委会会前法律培训和人大代表培训,印制《人大代表学习手册》,为着力提高依法履职水平和能力奠定基础。完善履职机制。建立常委会组成人员联系代表、代表联系群众制度,进一步创新代表工作,密切常委会组成人员与代表、代表与群众的联系工作。  搭建履职平台。支持、指导街道人大工委每半年举行一次有实效的调研视察活动、每半年举办一次代表培训、每半年开展一次代表进选区活动、每年至少组织一次代表述职。全面实现《人大信息》、工作动态等通过人大网站、信函等方式向代表实时推送,通过人大网站、信函等方式向群众、人大代表公开征集下一年度监督议题。提高履职质量。规范代表小组活动,建立完善代表履职登记,激发代表履职的积极性。加大代表建议件的督办力度,今年确定3-5件代表重点建议件进行督办,创新督办方式,组织代表实地视察办理情况,有力地推动代表建议的落实。 
    (四)加强机关自身建设 
    扎实开展“三严三实”专题教育和“四下基层”、“双联双帮”活动。严格落实中央“八项规定”, 牢固树立实干节约、廉洁勤政的机关作风。抓好机关党建工作,深入开展“五型机关”和“三强五好”基层服务型党组织创建活动。重视做好离退休干部工作,落实离退休干部政治和生活待遇。
     四、2016年决算收支总体情况 
     2016年人大常委会办公室年本年收入602.67万元,本年支出602.67万元。 
    (一)2016本年收入602.67万元,比2015年决算数减少154.56万元,减少20.41%,具体情况如下: 
     1. 财政拨款收入602.67万元。 
     2. 事业收入 0万元。 
     3. 经营收入 0万元。 
     4. 上级补助收入 0 亿元。
     5. 附属单位上缴收入0亿元。
     6. 其他收入0亿元。 
    (二)2016本年支出602.67万元,比2015年决算数减少 154.56万元,减少20.41%,具体情况如下: 
     1. 基本支出525.52万元。其中,人员支出477.51万元,公用支出48.01万元。 
     2. 项目支出77.15万元。 
     3. 上缴上级支出0万元。 
     4. 经营支出0万元。 
     5. 对附属单位补助支出0万元。 
     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 
     2016年一般公共预算财政拨款支出602.67万元,比2015年决算数减少154.56万元,减少20.41%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 
    (一)人员经费477.51 万元,较2015年决算数减少163.13万元,减少25.46%。主要原因是人员变动。 
    (二)日常公用经费48.01万元,较2015年决算数减少68.57万元,下降58.82 %。主要原因是节约开支、公务车改革。
    (三)固定资产357.22万元,较2015年决算数减少5.06万元,减少1.40%。主要原因是报废办公设备。
     六、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算情况 
     2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出15.54万元,同比下降5.25%。具体情况如下:   
    (一)因公出国(境)费0万元。 
    (二)公务用车运行维修费14.84万元。公务用车运行费14.84万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量12辆。与2015年相比,公务用车运行费分别下降53.88%,主要是:公务车改革。   
    (三)公务接待费0.70万元。主要用于上级领导视察检查等方面的接待活动,累计接待5批次、接待总人数58人。与2015年相比, 公务接待费略有增长。
附件:
    1.收支决算总表 
    2.收入决算表 
    3.支出决算表 
    4. 财政拨款收入支出决算总表 
    5.一般公共预算财政拨款支出决算表 
    6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 
    7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    8.政府性基金预算支出决算表 
    9.部门决算相关信息统计表 
    10.政府采购情况表